Всем добрый день! При подготовке декларации по НДС выявилась ошибка - неверно был произведен зачет аванса за предыдущий период и нужно подавать корректирующую декларацию и доплачивать налог. и пени Также, обнаружились не учтенные в том же квартале вычеты по НДС. Могу ли я подать уточненку по НДС, где будут отражены оба этих исправления? Т.е. увеличится и начисленный налог и вычеты. Или нужно сдавать с НДС к доплате, а вычеты принимать в текущем квартале?